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东胜区红十字会2017年部门预算公开说明
发布日期:2017年2月15日 阅读次数:2462
 
新闻发布者:区红十字会

 

根据《鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室关于印发区本级部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》的文件精神,我部门全年预算经费125.31万元。详见红十字会2017年度预算和“三公”经费预算公开.

一、公开内容:2017年度收入支出预算总表等七张表。其中我会不涉及《2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出表》因此表格数据为零。“三公”经费支出预算说明:因车改,我会本年度没有公务用车,所以本年度无公务用车运行费和维护费预算,本年度无公用车购置费预算;公务接待预算均为职工加班用餐。

二、公开相关文字说明

(一)基本情况

东胜区红十字会于1991年恢复工作,机构为东胜区红十字会办公室,属卫生局内设科室。200711月,按照上级红十字会的要求,我区将红十字会单设,属社会团体组织,参照公务员管理。现有编制9人,工作人员10名。内设办公室、业务室、财务室、宣传筹资等四个科室,另东胜区备灾救灾中心隶属于区红十字会。

(二)职能职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

2、开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

5、开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;

6、推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其它人道救助工作;

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

9、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

10、依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物;

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

12、参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

13、完成人民政府委托事宜。

附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度收入支出预算总表

公开01

部门:                                                                                                                                                        单位:万元

                         

                         

         

预算数

支出项目(性质)

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

 125.31

一、基本支出

 115.31

一、一般公共服务

 

    其中:公共财政拨款(补助)

 125.31

    工资福利支出

90.35

二、外交

 

          纳入预算管理的非税收入

 

    商品和服务支出

1.69

三、国防

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

 

    对个人和家庭的补助

10.73

四、公共安全

 

三、纳入预算管理的政府性基金

 

二、项目支出

 10

五、教育

 

四、事业单位经营收入

 

    专项业务费

 10

六、科学技术

 

五、其他收入

 

    专项资金支出

 

七、文化体育与传媒

 

六、债务资金(银行贷款)

 

三、事业单位经营支出

 

八、社会保障和就业

 114.58

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 10.73

 

 

 

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 125.31

本年支出合计

 125.31

本年支出合计

 125.31

七、转移性收入

 

四、上缴上级支出

 

结转下年

 

   上级单位补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

   附属单位上缴收入

 

六、结转下年

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入合计

 

支出合计

 

支出合计

 

 

 

 

2017年度收入预算表

 

公开02

科目

本年收入
合计

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行贷款)

转移性收入

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

科目
编码

科目
名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

125.31

 125.31

 125.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081601

行政运行

104.55

 104.55

 104..55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

 14.35

 14.35

 14.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 6.41

 6.41

 6.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

部门:                                                                                                                                                           单位:万元

 

 

2017年度支出预算表(资金来源)

公开03

       部门:                                                                                                                                                          单位:万元

科目

本年支出
合计

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行款)

转移性收入

科目编码

科目名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

125.31

 

 

125.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30101

基本工资

31.39

 

 

31.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30102

津贴补贴

44.61

 

 

44.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

14.35

 

 

14.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30229

福利费

1.69

 

 

1.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30311

住房公积金

6.41

 

 

6.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3031

购房补贴

4.32

 

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081601

行政运行费

22.54

 

 

22.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含政府性基金预算财政拨款支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度支出预算表(功能分类)

公开04

       部门:                                                                                                                                                        单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

 

 125.31

 115.31

 10

 

 

 

2081601

行政运行

 115.31

 115.31

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含政府性基金预算财政拨款支出

 

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开05

       部门:                                                                                                                                                        单位:万元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度

政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。

 

 

 

 

 

 

 

2017年度“三公”经费财政拨款预算表

公开06

部门:                                                                                                                                                         单位:万元

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

公务用车购置费

公务用车运行费

0.2 

 

 0.2

 

 

 0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度支出预算表(经济分类)

公开07

       部门:                                                                                                                                                        单位:万元

经济分类

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

经济分类编码

经济分类编码名称

 

1

2

3

4

5

6

 

125.31

115.31

10

 

 

 

301

工资福利支出

90.35

90.35

 

 

 

 

302

商品和服务支出

24.23

14.23

10

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

10.73

10.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含政府性基金预算财政拨款支出

 

 

 

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